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企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個(gè)月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費(fèi)用30萬元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計(jì)提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額,是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動(dòng)生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18