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你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開專票+自開共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
你好,我是2021年12月份稅漏報(bào),能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎?我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫增值稅,點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫增值稅呀?財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎?
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2019-06-06
您好!我想咨詢一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)???
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2020-07-10
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫,這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫,只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對(duì)不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04