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計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?民非沒(méi)有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬(wàn)元、400萬(wàn)元和 500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
計(jì)算利潤(rùn)總額,按利潤(rùn)總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤(rùn)分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(wàn)(含稅10萬(wàn)),總公司向業(yè)主方開(kāi)具含稅發(fā)票100萬(wàn)??偣究鄢惤?0萬(wàn)后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬(wàn),分公司為獨(dú)立核算單位。問(wèn)題1,分公司需要向總公司開(kāi)具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開(kāi)具稅票,那是不是分公司90萬(wàn)又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個(gè)季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎?需要申報(bào)的話怎么填?
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2021-01-11
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)不同時(shí),需計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時(shí)轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)和盈余公積,最后這個(gè)盈利是否計(jì)提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎(jiǎng)金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤(rùn)是30萬(wàn),我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計(jì)提年底獎(jiǎng)金,這樣未分配利潤(rùn)就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候還要退稅的那種,計(jì)提年底獎(jiǎng)金合理嗎
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2024-01-10
請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
公司代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會(huì)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎??
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2017-03-29
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為972萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,并寫出計(jì)算過(guò)程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,按要求寫出計(jì)算過(guò)程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤(rùn)交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤(rùn)歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平呢?
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2024-01-16