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這個(gè)季度增值稅降到1%,我這個(gè)月收入28萬(wàn),填進(jìn)系統(tǒng)自動(dòng)生成增值稅8千多,按3%計(jì)算的,那我增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫
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2020-04-01
老師好,請(qǐng)問小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開票收入,繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?主要是上個(gè)季度增值稅已繳納
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2022-06-08
小規(guī)模納稅人月不超過3萬(wàn)可以免交增值稅?包括3萬(wàn)嗎?還有如果一個(gè)季度不超過9萬(wàn)有什么優(yōu)惠?
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2017-04-10
稅控盤200元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,全額減免稅款,若我今年的應(yīng)交增值稅只有20元,那剩下的200+280-20=460要第二年減免嗎?還是第二年只能減免技術(shù)維護(hù)費(fèi)280
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2021-01-22
老師好,請(qǐng)問小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開票收入,第一季度繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
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2022-05-07
老師,我們老板名下有一個(gè)煙酒商行,稅務(wù)局定額每月收82.23的個(gè)人所得稅,其他附加稅為零。我想問的是不是有一個(gè)月收入低于3萬(wàn)的免交增值稅嗎?像他這種情況稅是按定額較合適呢還是按小規(guī)模地域萬(wàn)的較合適呢
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2016-12-03
一般納稅人應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目是在月底結(jié)轉(zhuǎn),還是在年底結(jié)轉(zhuǎn),怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-24
小規(guī)模納稅人季報(bào),一個(gè)季度收入不超過30萬(wàn)。那以相應(yīng)政策是免交增值稅,那么印花稅和所得稅還需要交嗎?
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2019-10-10
你好,張老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月季度報(bào),月銷售額不超30萬(wàn)免交增值稅,然后附加稅也是0申報(bào)了,那我在做報(bào)表時(shí)該怎樣處理好?
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2019-04-16
小規(guī)模收到發(fā)票,確認(rèn)收入,沒達(dá)到交稅,這樣做的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅—減免稅款 這樣可以嗎
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2020-04-19
老師,小規(guī)模納稅人每月收入不超過10萬(wàn)免交增值稅,如果該小規(guī)模納稅人有自己的廠房,全部出租每月收入不超過10萬(wàn),是否也免?
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2019-06-01
老師,臨時(shí)給一個(gè)農(nóng)村合作社報(bào)稅,原來沒有業(yè)務(wù),對(duì)方一直是零申報(bào)。第三季度突然開了一個(gè)280萬(wàn)元的發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷。 ①根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,自產(chǎn)自銷(發(fā)票上寫的是自產(chǎn)自銷)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅和企業(yè)所得稅,是吧 ②在免交企業(yè)所得稅的情況下,現(xiàn)在合作社只有銷售發(fā)票,沒有成本發(fā)票,請(qǐng)問在這種情況下,在免交企業(yè)所得稅和沒有成本票的情況下,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)? ③比如,寫280萬(wàn)元的收入,因?yàn)闆]有成本票,成本寫0,這樣可以嗎 ④財(cái)務(wù)報(bào)表在這種情況下又應(yīng)該怎么寫 能否提供一下思路,謝謝
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2024-10-03
老師:小規(guī)模納稅人,可以開3個(gè)點(diǎn)專票,然后是每個(gè)季度普票金額不能超過30萬(wàn),免交增值稅。專票金額無(wú)論多少都交稅是嗎?
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2019-06-25
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),本月未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,,月末將增值稅進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入,相伴隨的城建教育附加地方教育,這些稅還用計(jì)提嗎?如果計(jì)提是不也進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2022-01-06
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)免稅,1月我做了兩筆分錄,1借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 第二筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,該怎么更正?
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2020-07-01
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免稅 那在報(bào)國(guó)稅時(shí) 公司交的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤 490元 和增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元 用不用 再報(bào)稅時(shí)體現(xiàn)
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2017-06-29
采用預(yù)收款方式的建筑施工企業(yè),收到進(jìn)度款,繳納增值稅,怎么做分錄,當(dāng)開具發(fā)票時(shí),怎么避免忘記已交增值稅,而去再次繳稅呢
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2017-08-04
我們是一家供暖企業(yè),往供電局交費(fèi)是按照13%的增值稅,給商業(yè)開票是9%的增值稅,居民是免稅的,這樣全部電費(fèi)都能夠抵扣嗎?
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2022-10-20
老師,增值稅本月進(jìn)項(xiàng)9971.31本月銷項(xiàng)1269.78以往的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方負(fù)數(shù)37896.75減免稅額余額貸方負(fù)數(shù)280,是啥意思,分錄怎么做?
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2019-04-28
如果小規(guī)模納稅人本季度開了小于30萬(wàn)的專票 需要交增值稅和城建稅 那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免不免呢?
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2019-11-05