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您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號(hào)補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號(hào)還是查不到29號(hào)交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來(lái)的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
這個(gè)多少錢(qián)我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤(rùn)是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫(huà)圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報(bào)之后,我們保存申報(bào)主表是,備注的名稱(chēng),是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17
2019年報(bào)的企業(yè)所得稅里的2018年有虧損的需要在2019年里的8行填入的虧損數(shù)據(jù)是2018年的全額虧損數(shù)據(jù)嗎
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2019-04-09
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來(lái)是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
現(xiàn)在利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),圖三是歷年盈利情況,請(qǐng)老師指教
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2020-05-25
還有個(gè)企業(yè)所得稅,里面收入額說(shuō)是1-9月份的,這個(gè)是不是要減去成本啊,我查了下全年開(kāi)票額有48萬(wàn)多,我來(lái)公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來(lái)的所有收支剩余是13萬(wàn)多,老板說(shuō)是有人給他說(shuō)不超過(guò)35000,這個(gè)我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開(kāi)具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開(kāi)具其它發(fā)票,2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
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2023-05-04
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
請(qǐng)問(wèn),HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒(méi)有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷(xiāo)售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
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2019-12-09
2015年度匯算清繳的申報(bào)表多計(jì)費(fèi)用,2016年匯算清繳時(shí)在哪個(gè)里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題!之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒(méi)有計(jì)提,都是這個(gè)季度計(jì)提,教上個(gè)月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面!這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658,后來(lái)稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒(méi)退下來(lái)!這種情況怎么做賬
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2020-10-16