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老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
現(xiàn)在利潤超過300萬,是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),圖三是歷年盈利情況,請(qǐng)老師指教
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2020-05-25
還有個(gè)企業(yè)所得稅,里面收入額說是1-9月份的,這個(gè)是不是要減去成本啊,我查了下全年開票額有48萬多,我來公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來的所有收支剩余是13萬多,老板說是有人給他說不超過35000,這個(gè)我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報(bào)之后,我們保存申報(bào)主表是,備注的名稱,是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17
請(qǐng)問老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開具其它發(fā)票,2022年沒有其他業(yè)務(wù),請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
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2023-05-04
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”后的基本工資收入為10000元,此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時(shí)報(bào)酬,趙梅麗2-6月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為1000元;9-12月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為3000元;2019年12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金收入12000元;趙梅麗于2019年出版教材一部,獲得稿酬收入10000元;為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元;擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事,一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個(gè)小孩在讀大學(xué),同時(shí)趙梅麗為獨(dú)生子女,需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母,同時(shí)還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求:根據(jù)以上資料,請(qǐng)計(jì)算趙梅麗2019年年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)個(gè)人所得稅(相關(guān)單位已對(duì)其各項(xiàng)收入進(jìn)行預(yù)扣個(gè)人所得稅)。
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2021-10-18
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
請(qǐng)問季報(bào)所得稅的時(shí)候有交所得稅,所得稅匯算清繳的時(shí)候企業(yè)虧損,不想辦理退稅,應(yīng)該怎么調(diào)增呢?
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2020-05-13
二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
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2019-12-09
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計(jì)算里,減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來的
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2023-03-17
老師請(qǐng)教你個(gè)問題!之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒有計(jì)提,都是這個(gè)季度計(jì)提,教上個(gè)月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒有利潤,我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04