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19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開(kāi)票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
老師,個(gè)人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始,給我一個(gè)法律原文可以嗎?謝謝
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2019-11-30
自己開(kāi)了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營(yíng)所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
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2022-02-24
請(qǐng)問(wèn)各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個(gè)一直不出來(lái),稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn),不管行不行?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-28
老師,貨物非正常損失計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-05-14
公司因所得稅問(wèn)題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬(wàn)元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
請(qǐng)問(wèn)我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師,建筑公司如果接了一個(gè)工程項(xiàng)目,那費(fèi)用是15%全包是什么意思?還有是收管理費(fèi)2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思?
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2022-02-22
收據(jù)能不能入賬的問(wèn)題就是能不能稅前扣除的問(wèn)題對(duì)吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒(méi)取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒(méi)什么區(qū)別吧?那一般這種沒(méi)取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會(huì)罰款嗎?
1/666
2017-10-10
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師,籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國(guó)家政策,500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬(wàn)元,余值:114萬(wàn)元,那么折舊的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元,貸:累計(jì)折舊----114萬(wàn)元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
1/681
2018-03-20