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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)2+凈利潤本年5累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整1-分配的利潤 1= 7,最終這個(gè)7萬元,是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的數(shù)嗎
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2019-08-11
通過匯算清繳,用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額,得到的 數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額,補(bǔ)繳稅額要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 請(qǐng)問是當(dāng)月將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是要等到年底才能將“以前年度損益調(diào)整”再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
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2020-05-13
老師這個(gè)月了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)字加上利潤表本年累計(jì)數(shù)字了,報(bào)表間的邏輯關(guān)系不對(duì)了,這個(gè)需要手動(dòng)修好報(bào)表未分配利潤年初數(shù)據(jù)嗎?
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2021-07-14
利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤勾稽關(guān)系不相等,需要調(diào)賬嗎?:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初85萬元+利潤表中的凈利潤27萬元=112萬元,而資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表中的未分配利潤的期末數(shù)卻等于105.3萬元,差額是6.7萬元。造成差額的原因是:資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配112萬元-以前年度損益調(diào)整4萬元-提取盈余公積2.7萬元=105.3萬元
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2018-01-14
老師您好,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤后。 造成報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不符,正常嗎?
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2020-05-20
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤表上反映,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,這個(gè)怎么辦,修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的起初額嗎?
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2018-10-10
你好,老師,我需要補(bǔ)提2019年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),想問下該怎么補(bǔ)提呢,是不是直接借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用,然后利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎?我有點(diǎn)不懂
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2020-02-23
請(qǐng)問補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,賬上做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要怎么調(diào)整?
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2020-07-11
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?
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2020-10-21
對(duì)于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備,本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備,但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤總額,還是用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配?
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2022-03-18
老師,本年度存在以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異,需要更改報(bào)表嗎?
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2021-07-14
老師,有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是?
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2022-01-11
老師 我們公司14年的時(shí)候收到過一筆政府補(bǔ)貼10萬元,但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——財(cái)政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營業(yè)外收入,我該怎么處理?借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?
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2016-05-30
老師,利潤分配表最后的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不吻合,我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)怎么辦,必須一直么?謝謝
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2022-01-11
老師,匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,要【借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤】,同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎?
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2024-05-30
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計(jì)數(shù),有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來?累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師你好,請(qǐng)問做了以前年度損益調(diào)整后,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,使未分配利潤出現(xiàn)了一個(gè)差額,應(yīng)該怎么調(diào)整?
1/2006
2020-03-14
上年度少申報(bào)收入,在今年做調(diào)整的話借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借:以前年度調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對(duì)的么
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2020-04-18
用了“以前年度損益調(diào)整”科目(補(bǔ)錄去年少錄的收入),是否需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢?我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個(gè)勾稽關(guān)系,但是是否還需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢?
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2018-03-19