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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對(duì)嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
這個(gè)圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級(jí)科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說(shuō)明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬?借:營(yíng)業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對(duì)嗎?
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2018-01-31
C為什么是對(duì)的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
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2019-08-14
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時(shí)就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時(shí)候,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,請(qǐng)問一下 我公司支付租金5萬(wàn),稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會(huì)計(jì)分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
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2021-03-08
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個(gè)月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-11
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額這樣處理對(duì)嗎
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2019-01-02
老師,差額計(jì)稅情形下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢?那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來(lái),是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現(xiàn)在用進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末如果有應(yīng)交未交的稅金,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,再交稅的時(shí)候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬(wàn),是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
1/1105
2017-07-29
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
1/491
2019-07-09
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目
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2017-01-19
在房地產(chǎn)行業(yè)中,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待申報(bào)銷項(xiàng)稅額)核算的內(nèi)容是什么呢?謝謝老師
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2016-08-31
我最近申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的,我應(yīng)該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出已交增值稅),是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大約銷項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 銷項(xiàng)8萬(wàn),這樣可以月底不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這一步不需要做,但是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 8萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 這步需要做嗎
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2017-03-23
當(dāng)月增值稅假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
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2019-09-18
老師,這個(gè)教納增值稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?還是已交稅金?三級(jí)明細(xì)科目不知道寫什么? 貸銀行存款
2/382
2022-01-06