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稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應(yīng)該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎?
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2018-01-31
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17
這個圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
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2021-03-08
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-11
月末進(jìn)項大于銷項,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額這樣處理對嗎
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2019-01-02
老師,差額計稅情形下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢?那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個科目是不是應(yīng)該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現(xiàn)在用進(jìn)項稅額,銷項稅額,月末如果有應(yīng)交未交的稅金,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
1/1105
2017-07-29
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目
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2017-01-19
在房地產(chǎn)行業(yè)中,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(簡易計稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待申報銷項稅額)核算的內(nèi)容是什么呢?謝謝老師
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2016-08-31
我最近申請了增值稅留抵退稅的,我應(yīng)該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出已交增值稅),是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問?如果當(dāng)月進(jìn)項大約銷項,比如進(jìn)項10萬 銷項8萬,這樣可以月底不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這一步不需要做,但是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 8萬,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項10萬 這步需要做嗎
1/774
2017-03-23
當(dāng)月增值稅假如銷項大于進(jìn)項,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
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2019-09-18
老師,這個教納增值稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?還是已交稅金?三級明細(xì)科目不知道寫什么? 貸銀行存款
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2022-01-06