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交以前月份的稅,是不是可以這樣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀
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2018-08-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,怎么處理
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2024-03-04
請(qǐng)問(wèn)老師:當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(采購(gòu)商品/費(fèi)用類(lèi)),是否當(dāng)月正常入賬?待抵扣時(shí),直接結(jié)轉(zhuǎn)?還是需要通過(guò)暫估,待認(rèn)證的時(shí)候重回暫估,入賬抵扣?是否需要設(shè)置(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目)?月末抵扣時(shí)的分錄,直接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)?
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2021-11-18
會(huì)計(jì)真帳實(shí)操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
老師們,我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說(shuō)我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個(gè)科目。那個(gè)比較好,為啥
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2023-12-27
應(yīng)交稅款三級(jí)明細(xì)帳與專(zhuān)欄的區(qū)別?聽(tīng)課的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有時(shí)候 說(shuō)是三級(jí)明細(xì)帳,有時(shí)候又說(shuō)專(zhuān)欄,請(qǐng)問(wèn)該如何區(qū)別,比如說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅為二級(jí)科目,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額又叫專(zhuān)欄,是指不需要設(shè)三級(jí)科目嗎?
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2017-04-15
上月稅控盤(pán)設(shè)備購(gòu)入時(shí),入了應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,本月用來(lái)抵扣的時(shí)候需要轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎?
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2018-11-03
小規(guī)模確認(rèn)收入,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2020-06-22
年末應(yīng)交稅金原來(lái)我一直每個(gè)都有余額對(duì)沖至0,買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē),不小心認(rèn)證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
請(qǐng)問(wèn)上月有增值稅,本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個(gè)公司本來(lái)是屬于普通商貿(mào)公司,沒(méi)有進(jìn)出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的借方余額12000多元,并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了,所以一直錯(cuò)了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭,應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會(huì)好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤(pán)的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤(pán)專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額,我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過(guò)未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加,是嗎?有一個(gè)科目是:已交稅費(fèi),已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時(shí)間不是都過(guò)了嗎,這個(gè)合不合理,不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2022-04-12
老師,小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22