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贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷售價(jià)格為800元商品的同時(shí),另外在贈(zèng)送200元的商品(將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)計(jì)算折扣方式下的稅付負(fù)和稅后利潤。
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2021-11-03
老師,2019年12月簽合同,商品3月31日之前把商品運(yùn)抵驗(yàn)收 。2019年12月開具發(fā)票,收入應(yīng)該是2020年3月31日確認(rèn),這樣增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一樣,對(duì)嗎
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2020-06-15
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話,只有兩種方法開票,一種是直接全額開具5%普通發(fā)票,第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
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2018-07-05
購入其他權(quán)益工具為什么不交增值稅呢比如綜(股)
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2019-03-21
老師,現(xiàn)在什么行業(yè)開具增值稅有免稅政策嗎
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2020-02-28
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅 稅額 0. 52 萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元;
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2022-04-13
老師,一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具的是增值稅普通發(fā)票,不是專用發(fā)票,對(duì)嗎?如果開具的是專用發(fā)票小規(guī)模納稅人是否可以接受呢?
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2019-08-05
公司為大米加工,增值稅一般納稅人,在農(nóng)戶手中購買稻谷,農(nóng)戶沒有發(fā)票,可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票給農(nóng)戶嗎?農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是怎么開具的?
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2019-04-06
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場(chǎng)簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場(chǎng)與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值
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2023-03-21
疫情期間符合免稅政策,增值稅專用能否開具免稅標(biāo)識(shí)的?
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2020-07-25
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開具嗎
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2017-02-26
如果我有280的稅盤可以減增值稅,又有開具百分之一減征額,那我怎么填報(bào)表
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2020-07-02
公司是小規(guī)模納稅人,但是季度開具了27萬的增值稅專用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對(duì)開具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師,增值稅普通發(fā)票上只開具購買方名稱及納稅識(shí)別號(hào),沒有開具地址電話及開戶行賬號(hào),請(qǐng)問發(fā)票可以用嗎?開的材料,10萬
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2020-01-17
請(qǐng)問老師,我司向個(gè)人租用的辦公房,我們到稅務(wù)局申請(qǐng)代開發(fā)票,可以開具增值專票還是普票呢?
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2019-11-04
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個(gè)客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票是否可以開免稅的 ?還是說專票是必須有稅率的?
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2019-02-28