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我 給客戶(hù) 開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢(qián),我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽(tīng)說(shuō) 搞一個(gè)什么紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
購(gòu)入其他權(quán)益工具為什么不交增值稅呢比如綜(股)
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2019-03-21
老師,現(xiàn)在什么行業(yè)開(kāi)具增值稅有免稅政策嗎
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2020-02-28
我是銷(xiāo)售方,之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷(xiāo)售方(在退款處理期間企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(銷(xiāo)售方信息為舊信息)購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅 稅額 0. 52 萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷(xiāo)售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元;
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2022-04-13
疫情期間符合免稅政策,增值稅專(zhuān)用能否開(kāi)具免稅標(biāo)識(shí)的?
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2020-07-25
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開(kāi)具嗎
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2017-02-26
如果我有280的稅盤(pán)可以減增值稅,又有開(kāi)具百分之一減征額,那我怎么填報(bào)表
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師,我司向個(gè)人租用的辦公房,我們到稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)具增值專(zhuān)票還是普票呢?
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2019-11-04
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來(lái)的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費(fèi)用,如果要抵扣增值稅只能按60%計(jì)算,這兩種方法都是不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的15%,對(duì)么?銷(xiāo)售收入就是指我開(kāi)票金額吧?
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2019-09-17
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額10萬(wàn),2月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn),3月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)A公司第一季度開(kāi)具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
企業(yè)已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅,那么進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
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2019-01-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人工商戶(hù)季度普票+專(zhuān)票收入小于30萬(wàn),代開(kāi)專(zhuān)票在開(kāi)具的時(shí)候已經(jīng)繳納了增值稅,那我四季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅為0,城建稅和附加稅是不交稅呢,還是需要按照季度專(zhuān)票的增值稅來(lái)交?
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2020-01-09
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票本月沖紅上個(gè)季度的發(fā)票,又重新開(kāi)具了一張相同金額的發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎,增值稅報(bào)稅只反映本季度開(kāi)的增值稅發(fā)票嗎,uk上看到實(shí)際銷(xiāo)售金額是本季度發(fā)生的,沒(méi)算上個(gè)季度沖紅的?
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2021-10-12
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么,由稅局代開(kāi)發(fā)票40多 萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,自行開(kāi)具160萬(wàn)增值稅專(zhuān)票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入,數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)值稅專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額? 我不懂,為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)那欄不是只應(yīng)40多萬(wàn)嗎?
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2019-10-17
小規(guī)模納稅人人季度銷(xiāo)售額不超45萬(wàn)免征增值稅,是開(kāi)具的普票和專(zhuān)票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
增值稅普通發(fā)票對(duì)方給開(kāi)具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
一次性收款并開(kāi)具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅時(shí)怎樣填報(bào)開(kāi)票收入和無(wú)票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開(kāi),是去稅務(wù)申請(qǐng)出口專(zhuān)用的發(fā)票還是直接開(kāi)具我們平時(shí)的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03