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(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購(gòu)一座倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購(gòu)買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
老師初級(jí)書上說(shuō)增值稅是對(duì)銷售商品或者勞務(wù)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一種稅。 其中:勞務(wù)過(guò)程指的是什么???具體如何產(chǎn)生增值的呢?
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2019-02-25
老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
一人有限責(zé)任公司一個(gè)季度開(kāi)30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,附加稅和教育費(fèi)附加還有企業(yè)所得稅呢?
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)票31萬(wàn),增值稅申報(bào)填寫哪一欄,是30萬(wàn)免征,一萬(wàn)計(jì)稅還是31萬(wàn)全部計(jì)稅
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2019-06-26
小微企業(yè)按季度報(bào)稅,前一個(gè)月免征增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在要交稅了,怎么暈會(huì)計(jì)分錄
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2018-12-13
老師好,請(qǐng)問(wèn):附增值稅、消費(fèi)稅附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加免于零申報(bào)。這句話是指什么?
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2023-09-19
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算稅負(fù),(當(dāng)期應(yīng)交增值稅額+當(dāng)期免抵稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額),這個(gè)當(dāng)期免抵退銷售額,包括去年開(kāi)票但是在今年退稅的部分嗎?
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2021-12-07
請(qǐng)理解什么是減稅、免稅、起征點(diǎn)、免征額?請(qǐng)?jiān)敿?xì)!
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2017-12-17
2016.5.1全面營(yíng)改增之后,融資租賃企業(yè)最后不轉(zhuǎn)移船舶的所有權(quán),還是只征收營(yíng)業(yè)稅,不征增值稅嗎?還是就只征收增值稅了?
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2016-11-03
不是的。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的增值稅政策,對(duì)于小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,則可以免征增值稅。如果超過(guò)30萬(wàn)元,則只需對(duì)超出的部分繳納增值稅。例如,如果一個(gè)季度的銷售額是31萬(wàn)元,則只有超出的1萬(wàn)元需要繳納增值稅。需要注意的是,這一政策適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)隨著政策的調(diào)整而變化,具體情況可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。開(kāi)票業(yè)務(wù)只有十幾萬(wàn),剩下的做無(wú)票收入。按提示小微是按1%征收增值稅,保存后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免,但是我保存了還是按3%計(jì)算增值稅,這是怎么回事呢?
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2024-01-08
季度銷售額22.5萬(wàn),免征教育費(fèi),和地方教育費(fèi),減免的稅額應(yīng)該填哪一項(xiàng)?這樣填對(duì)不對(duì)?
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人,剛開(kāi)業(yè),頭兩個(gè)月去稅 局找開(kāi)增值稅普票,當(dāng)場(chǎng)扣了稅款,那如果季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)季度開(kāi)票金額未達(dá)到9萬(wàn)應(yīng)免征增值稅,那當(dāng)場(chǎng)已交的稅款怎么處理呢?是退回來(lái)呢?還是不退,留著當(dāng)作以后季度的預(yù)繳?分別怎么處理?
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2017-05-18
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒(méi)有影響?可否將0.52做成未開(kāi)票收入?~
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2021-01-04
軟件企業(yè),銷售自己研發(fā)的軟件,取得的收入增值稅是即征即退是嗎?增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫啊,然后附加稅是按照哪個(gè)增值稅的金額計(jì)提???
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2018-04-18
宏華公司202X年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 男性金器會(huì)中物質(zhì),機(jī)券面価100萬(wàn)アン、東西剤) 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng) !千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券 ?買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專 用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬(wàn)元。
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2023-10-17
老師好!請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營(yíng),補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請(qǐng)教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
季度開(kāi)具發(fā)票4萬(wàn)元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
老師您好,公司2020年主要經(jīng)營(yíng)餐飲服務(wù)、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù),都是主營(yíng)業(yè)務(wù),分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務(wù)收入。財(cái)稅2020第8號(hào)文中生活服務(wù)業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請(qǐng)問(wèn)公司的餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)可以享受此優(yōu)惠嗎?
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2021-02-19
咨詢個(gè)問(wèn)題,如果要開(kāi)一家勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模企業(yè),那每個(gè)季度的增值稅免稅額度是多少啊 如果選擇差額納稅,還可以享受這個(gè)免增值稅的這個(gè)政策嗎
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2023-03-08