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2016.5.1全面營改增之后,融資租賃企業(yè)最后不轉(zhuǎn)移船舶的所有權(quán),還是只征收營業(yè)稅,不征增值稅嗎?還是就只征收增值稅了?
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2016-11-03
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人按季度銷售額不超過30萬,只有69000,增值稅免銷售額,季度按實(shí)際銷售額69000申報(bào)
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2020-04-22
宏華公司202X年5月1日購入N公司債券劃分為交 男性金器會(huì)中物質(zhì),機(jī)券面価100萬アン、東西剤) 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng) !千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券 ?買價(jià)為110萬元,另支付交易費(fèi)用1.7萬元,取得增值稅專 用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬元。
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2023-10-17
(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購一座倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉庫用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
你好,請(qǐng)問小規(guī)模6月份成立,請(qǐng)問當(dāng)月開具不下超過30萬元的銷售發(fā)票,這享受免交增值稅優(yōu)惠嗎?
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2019-06-07
請(qǐng)理解什么是減稅、免稅、起征點(diǎn)、免征額?請(qǐng)?jiān)敿?xì)!
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2017-12-17
請(qǐng)問增值稅稅率跟增值稅征收率有什么區(qū)別
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2020-09-27
請(qǐng)問增值稅減免稅本年沒有抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-03
一人有限責(zé)任公司一個(gè)季度開30萬以內(nèi)免征增值稅,附加稅和教育費(fèi)附加還有企業(yè)所得稅呢?
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票31萬,增值稅申報(bào)填寫哪一欄,是30萬免征,一萬計(jì)稅還是31萬全部計(jì)稅
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2019-06-26
小微企業(yè)按季度報(bào)稅,前一個(gè)月免征增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在要交稅了,怎么暈會(huì)計(jì)分錄
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2018-12-13
老師好,請(qǐng)問:附增值稅、消費(fèi)稅附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加免于零申報(bào)。這句話是指什么?
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2023-09-19
季度銷售額22.5萬,免征教育費(fèi),和地方教育費(fèi),減免的稅額應(yīng)該填哪一項(xiàng)?這樣填對(duì)不對(duì)?
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2019-04-08
季度開具發(fā)票4萬元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人,剛開業(yè),頭兩個(gè)月去稅 局找開增值稅普票,當(dāng)場(chǎng)扣了稅款,那如果季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)季度開票金額未達(dá)到9萬應(yīng)免征增值稅,那當(dāng)場(chǎng)已交的稅款怎么處理呢?是退回來呢?還是不退,留著當(dāng)作以后季度的預(yù)繳?分別怎么處理?
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2017-05-18
不是的。根據(jù)中國現(xiàn)行的增值稅政策,對(duì)于小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,則可以免征增值稅。如果超過30萬元,則只需對(duì)超出的部分繳納增值稅。例如,如果一個(gè)季度的銷售額是31萬元,則只有超出的1萬元需要繳納增值稅。需要注意的是,這一政策適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)隨著政策的調(diào)整而變化,具體情況可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。開票業(yè)務(wù)只有十幾萬,剩下的做無票收入。按提示小微是按1%征收增值稅,保存后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免,但是我保存了還是按3%計(jì)算增值稅,這是怎么回事呢?
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2024-01-08
軟件企業(yè),銷售自己研發(fā)的軟件,取得的收入增值稅是即征即退是嗎?增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫啊,然后附加稅是按照哪個(gè)增值稅的金額計(jì)提啊?
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2018-04-18