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公司剛成立,想做貿(mào)易收入,會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用,如增值部分交增值稅、印花稅、運(yùn)費(fèi)費(fèi)用等等……還有哪些,老板看到底能掙多少
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2017-02-28
線上交易和傳統(tǒng)交易會(huì)計(jì)處理的差別
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2021-12-11
老師,我們單位是一般納稅人,核定征收的?,F(xiàn)在老板讓我申請(qǐng)了一個(gè)增票稅率3%簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,影響我們抵扣嗎
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2018-10-17
老師,小規(guī)模是不是普票一個(gè)月不超十萬(wàn),免征增值稅,如果開(kāi)了增值稅專用發(fā)票就一定要交稅,開(kāi)多少交多少,還有說(shuō)季度不超30萬(wàn)免征增值稅,如果說(shuō)季度12萬(wàn),9萬(wàn),8萬(wàn),12萬(wàn)那個(gè)月要交嗎?
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2019-10-26
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收的,可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票嗎?還是簡(jiǎn)易征收只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)
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2020-07-22
定期定額征收與核定征收有什么區(qū)別??都是對(duì)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-06-23
借;管理費(fèi)用——增值稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
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2016-11-24
3%簡(jiǎn)易征收,有銷售收入,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)時(shí)填在哪張表的什么地方,我有增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,是否可以抵扣這筆收入形成的銷項(xiàng)稅?
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2017-10-12
沒(méi)辦法收回的其他應(yīng)收款調(diào)整到管理費(fèi)用,是怎么個(gè)意思?借資產(chǎn)減值貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備,貸其他應(yīng)收就是調(diào)整到管理費(fèi)用的意思嗎
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2019-03-20
無(wú)法收回的其他應(yīng)收可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-03-19
一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售自己沒(méi)用過(guò)的有形動(dòng)產(chǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅,征收率是多少? 書(shū)上兩個(gè)說(shuō)法不一樣,怎么理解是對(duì)的。
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2021-08-28
公司購(gòu)買的一款銀行推薦的,可以隨時(shí)贖回的理財(cái)產(chǎn)品,這個(gè)要怎么記賬,是記短期投資還是交易性金融資產(chǎn)?這個(gè)收益需要交稅嗎,繳納增值稅和企業(yè)所得是嗎?怎么記賬?如果繳納增值稅的話是按照6%繳納增值稅嗎
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2019-11-26
老師,你好 購(gòu)買金稅盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)480元,用現(xiàn)金支付 借 :管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 貸 銀行存款這點(diǎn)我明白,那還需要借 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎? 用做后面這個(gè)分錄嗎?
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2018-06-06
就是做稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣做,有問(wèn)題嗎?借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
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2017-06-01
老師您好!購(gòu)稅控盤(pán)及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)890.00 貸:管理費(fèi)用330.00 營(yíng)業(yè)外收入490.00可以嗎?不走遞延收益科目可以嗎?
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2016-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃車子的分錄這樣有問(wèn)題嗎 2、支付保證金 借:其他應(yīng)收款-融資租賃保證金 287098元 貸:銀行存款?287098元?3、支付租金和利息 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金+利息)30570元 貸:銀行存款?30570元 4、收到發(fā)票后 借:管理費(fèi)用-融資租賃費(fèi)用 27053.1元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?3516.9元?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30570元
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2020-12-07
老師們,本公司是一般納稅人,去年買的稅盤(pán)做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來(lái)才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480,管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒(méi)學(xué)過(guò)財(cái)務(wù),很多我都不是很懂。
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人季度不足45w, 免交增值稅,還用計(jì)提嗎?按照什么征收率計(jì)提?附加稅是不是也一并免交?
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2022-03-21
銷售沙石的由于沒(méi)有成本發(fā)票可以以收據(jù)入賬嗎?賣沙石的根本沒(méi)辦法拿到成本票
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2019-02-21
一般納稅人首次購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),借記“應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目 。這里初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里講的是貸管理費(fèi)用,必須要貸記遞延收益嗎?
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2019-03-24