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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-19 08:58

你好,應該先提減值,再核銷。

春曉的曉 追問

2019-03-19 09:01

好的,就是壞賬準備無法收回的賬務處理對嗎?具體分錄怎么做?

月月老師 解答

2019-03-19 09:06

你好,是的 
借:資產減值損失 
貸:壞賬準備 
借:壞賬準備 
貸:其他應收款

春曉的曉 追問

2019-03-19 09:07

這樣就是計入管理費用了?好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-03-19 09:08

你好,這樣就核銷其他應收款了。麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好,應該先提減值,再核銷。
2019-03-19 08:58:28
學員你好, 不可以的哦。 無法收回的應收賬款, 全額計提壞賬準備,并申請核銷。 借,資產減值損失 貸,壞賬準備 同時, 借,壞賬準備 貸,應收賬款
2019-01-09 14:58:48
你好, 可以結轉記入管理費用
2020-01-15 12:02:17
你好? 借營業(yè)外支出 貸應收其他應收??
2022-02-23 15:41:13
你是想表達貸其他應付款/其他應收款吧
2019-09-22 20:07:50
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