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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額97029.7的2,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-03
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
為什么會(huì)說房地產(chǎn)企業(yè)增值稅會(huì)用(收入-土地成本)*9%?收到預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅?需開發(fā)票嗎?誠(chéng)意金怎么處理?收到按揭款怎么處理?
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2021-03-03
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
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2018-12-14
老師,您好!工程沒法計(jì)算進(jìn)度,沒法確認(rèn)收入的情況下,施工成本增多,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-09-27
你好 請(qǐng)問小微企業(yè)免征的政府性基金需要計(jì)提再?zèng)_減嗎 還是不需要做會(huì)計(jì)處理
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2023-09-24
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-07-03
老師,我想問下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。請(qǐng)問一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬(wàn),當(dāng)年實(shí)際支出80萬(wàn)。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬(wàn),不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬(wàn),這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)。差額那20萬(wàn)要調(diào)增嗎
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2020-11-13
4.辦公室購(gòu)買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額377元,價(jià)稅合計(jì)9477元 開出轉(zhuǎn)貼支票支付。編制“辦公用品領(lǐng)用分配 表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、行政管理部門各 負(fù)擔(dān)1/3
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2022-11-22
對(duì)于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說,適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說法,若免,發(fā)票開普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05