
我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬(wàn),當(dāng)年實(shí)際支出80萬(wàn)。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬(wàn),不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬(wàn),這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)。差額那20萬(wàn)要調(diào)增嗎
答: 您好,不是的,取得的不征稅的收入和對(duì)應(yīng)形成的費(fèi)用都是要做納稅調(diào)減的,因?yàn)椴徽魇帐杖雽?duì)應(yīng)的費(fèi)用支出是不能稅前扣除的。
小規(guī)模納稅人 免征的增值稅收入在所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)候用調(diào)減這筆收入嗎
答: 你好,不需要調(diào)減的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,并入利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過(guò)低;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).所屬時(shí)期:2014;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).營(yíng)業(yè)收入:360233494.87;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?


115757789 追問(wèn)
2020-11-13 15:27
張艷老師 解答
2020-11-13 15:47