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老師,我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計提的應(yīng)交增值稅,在季報時因不超30萬,免交增值稅。我該將之前計提的應(yīng)交增值稅怎么辦?
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2020-07-16
步驟1 無形資產(chǎn) 為什么是賬面價值500 而不是公允價值600 非同一控制下的不是按照公允價值嗎? 為什么存貨是按照100公允價入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進項很少,增項多,增值稅申報后的后續(xù)月份進項進來很多但銷項又沒多少,這時累計來看多繳納的增值稅會返還嗎?
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2023-02-09
不是公司的車,辦理加油卡,可以對公轉(zhuǎn)帳,讓對方開具增值稅專用發(fā)票? 那開具增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,有哪些具體的區(qū)別?
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2021-07-28
第三條,收入按產(chǎn)品的公允價值確定。假如我打包賣,其中一個產(chǎn)品售價比公允價值小,可在收入做賬的時候,我還要按公允價值做賬?
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2020-07-20
老師這個問題,當月向主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備,以前是一起交增值稅,現(xiàn)在2017是不是可以分開來開???開設(shè)備增值稅和安裝增值稅的啊?
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2017-07-05
對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,印花稅免嗎?如果是代開專票,增值稅部分是不免的,印花稅免嗎?
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2020-04-11
就是上個季度填錯表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個季度多繳納的增值稅,會計分錄如何做?
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2017-07-13
答案說的無形資產(chǎn)攤余成本與減值無關(guān)。減值以后,會計上以后計算攤銷不是以(原價-以前攤銷-減值)為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說的無關(guān)
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2021-08-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元,市值為970元,票面利率為10%,期限為10年,發(fā)行成本為債券市值的5%,公司稅率為33%。計算該單項資本成本。
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2023-06-30
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價值變動計入“公允價值變動損益”,其他債券投資的公允價值變動計入“其他綜合收益”
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2024-06-20
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個在增值稅申報表填在哪個表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
老師,如果沒有可以抵扣的發(fā)票,還需要做借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎?
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2019-11-12
您好。老師。可以問您一個問題嘛? 企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 是根據(jù)財務(wù)報表上年底底資產(chǎn)總資產(chǎn)推算的嗎?
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2019-05-18
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,支付時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,那么借方應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額最后怎么處理?
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2022-02-28
沒有做計提增值稅,繳納的當月直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣直接兩步一起做,應(yīng)該沒問題吧
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2016-03-09
老師好,我們4月份繳了一個20000的增值稅,這個增值稅是去年10月已經(jīng)認證的進項稅額,這個是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的,請問對應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫?
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2020-06-13
收入產(chǎn)值是預(yù)估開票收入的,1、例如現(xiàn)產(chǎn)值預(yù)估金額是60萬元已開票,帳怎么處理呢?分錄? 2、如到時真正的產(chǎn)值是70萬元的時候已開票,帳怎么處理呢?分錄? 3、或到時真正的產(chǎn)值是50萬元的時候已開票,帳又怎么處理呢?
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2017-08-29
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢蔥 取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計算該企業(yè)當期的銷..稅額、進項稅 額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27