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建筑行業(yè)工資做管理費用還有成本如何做分錄
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2021-02-23
2023年12.29對公付了23年辦公房租10000元,準備注銷,可以直接計入管理費用-房租,貸銀行存款嘛
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2024-01-09
老師,一月的一比服務費,當時,借:管理費用 貸:銀行存款 2月發(fā)票才到,我可以把2月的發(fā)票貼到1月的賬本里面嗎?
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2023-02-13
想請問一下去年的一筆分錄寫錯了。是給股東的分紅,但是之前的會計寫成借管理費用10000 貸銀行存款10000。 因為跨年了,我不知道怎么調(diào)整了過來呢,
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2022-10-28
老師建筑行業(yè),項目經(jīng)理的工資是做成本,還是做管理費用
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2023-02-09
老師 我們要把一筆憑證反向沖掉,比如原本是 借 管理費用 100 貸 銀行存款100 沖掉是變成:借 銀行存款100 貸 管理費用100 還是 借 管理費用 -100 貸 銀行存款 -100 是哪個呢?
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2021-03-17
老師, 我上個月預付了房租,對方?jīng)]有開發(fā)票,我做錯了分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款。這個月收到了發(fā)票該如何調(diào)整錯的分錄和新的分錄?
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2024-08-06
老師,如果我7.8.9月份計提了工資,發(fā)放工資時分錄又寫成了借:管理費用 ,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,如何改過來
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2020-11-12
老師,你好,22年發(fā)生的管理費用已銀行存款支付,23年開的發(fā)票,根據(jù)權責發(fā)生制怎么做會計分錄
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2024-11-17
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費用。我怎么錄憑證? 也是借管理費用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
老師,電信錯誤扣款退回,會計分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費用(紅沖)
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2021-11-02
借:管理費用 120,貸:銀行存款120。做這筆的紅沖也就是借:管理費用 -120,貸:銀行存款-120 是這樣做的嗎
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2021-08-04
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具,辦公桌,沙發(fā) 什么的 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-26
我想問一下,買到打印機,后面退貨收到了退款。 借:管理費用 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做賬可以嗎?
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2021-11-13
平行記賬是執(zhí)行新政府會計制度改革以來提出的應用于新政府會計制度的記賬方法,指的是對于納入預算管理的現(xiàn)金收支,在采用財務會計核算的同時進行預算會計核算,也指針對同一筆經(jīng)濟業(yè)務既要按照權責發(fā)生制進行登記也要按照收付實現(xiàn)制進行登記處理。請問可以舉個具體業(yè)務的例子嗎?
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2024-08-29
攤銷管理部門無形資產(chǎn),為什么要計入研發(fā)支出
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2022-01-09
你好 請問下產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶的賠償計入營業(yè)外支出的話屬于哪一類費用呢?管理費還是銷售費還是哪一類
1/2023
2022-10-17
老師,行政單位如已國庫集中支付,但用其他應付款不是財政資金購固定資產(chǎn)如何計賬,同時后期提折舊如何計賬
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2019-05-13
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應有余額,怎么做平了?
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2020-06-04
10.以下關于單位無形資產(chǎn)的說法錯誤的是()A.單位自行研究開發(fā)項目的支出,應當區(qū)分研究階段支出與開發(fā)階段支出。B.單位自行研究開發(fā)項目研究階段的支出,應當于發(fā)生時計入當期費用。C.自行研究開發(fā)項目開發(fā)階段的支出,先按合理方法進行歸集,如果最終形成無形資產(chǎn)的,應當確認為無形資產(chǎn):如果最終未形成無形資產(chǎn)的,應當計入當期費用。D.單位自創(chuàng)商譽及內(nèi)部產(chǎn)生的品牌、報刊名等,應確認為無形資產(chǎn)。
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2023-03-08