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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-11-17 09:49

你好,23年的時候,先把之前無票費用分錄紅沖
借:銀行存款,貸:以前年度損益調整—管理費用
然后根據(jù)取得的發(fā)票,再做費用分錄
借:以前年度損益調整—管理費用,貸:銀行存款  

檸萌︶ε╰ 追問

2024-11-17 09:57

銀行存款還要退回來嗎?這樣銀行存款不就對不上了嗎

鄒老師 解答

2024-11-17 09:59

你好,實際沒有退回,只是為了調整賬務才這樣做分錄。
銀行存款 一借一貸,沒有對不上啊 

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相關問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會計分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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