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個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產。但是填寫時一定要資產總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,里面的資產總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補以前年度虧損,應交所得稅為0 那財務報表上是否還需要計提所得稅呢?那報送的財務報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表,職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中的104從業(yè)人數怎么填 是1-12月每個月的人數之和除以12嗎?
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2019-04-16
深圳關于電子稅務局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報。現(xiàn)在可以報了嗎
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2018-01-15
請問,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中,資產總額這一項,上面寫是填定平均值,請問,我期末是:882742.61,五月份公司開始經營,那是用這個數字除以月份嗎?
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2020-04-28
老師 請教一下,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里的資產總額和從業(yè)人數怎么計算填寫 ?
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2020-05-01
18年12月在計提第四季度所得稅的時候多計提了6.85,現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借:以前年度損益調整 -6.85貸:應交稅費--企業(yè)所得稅 -6.85借:所得稅費用 -6.85貸:以前年度損益調整 -6.85
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2019-02-14