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老師,外地工程,包工頭管理現(xiàn)場,老板自已在公賬上把工地開支轉到包工頭個人賬上,摘要為勞務費,數額有點大,這有問題嗎?
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2019-10-16
外賬,,籌建期間裝修費都沒有發(fā)票,,只有一張3600的地板磚的發(fā)票,是不是只記有發(fā)票的3600,直接進去管理費_開辦費-裝修費對嗎
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2018-07-28
老師 公司給高管員工租房季度支付,怎么計提和攤銷,求分錄。公司自己租房也是季付,求分錄。另外晚開發(fā)票影響相應科目嗎?
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2018-05-24
老師請教 一下,我是2月收到的稅控盤490+330維護費的發(fā)票,2月也有收入,我二月份只需要做 借:管理費用 820 貸:銀行存款 等3月報完稅后 ,在做:借:應交稅費-應交增值稅(免抵稅)820 貸:營業(yè)外收入 820 這筆分錄做到3月份吧,還有打印架3400可以入費用吧?
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2016-02-26
老師,稅控盤全額抵減的會計分錄怎樣記,我之前記 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 確認抵扣后: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
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2015-10-23
購買稅控設備的820元是可以全額抵扣的嗎,我發(fā)生費用時記得是 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在抵扣是怎么做分錄??? (1) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 借:管理費用 -820 (2) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 貸:管理費用 820 (3)借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 貸:營業(yè)外收入 820 這三種方法選哪一個合適?
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2017-10-13
某企業(yè)現(xiàn)金盤點時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺351元,經核準需由出納賠償200元,其余短款無法查明原因。關于現(xiàn)金短款相關會計科目處理正確的是() A 借記“財務費用”科目151元 B 借記“其他應付款”科目200元 C 借記“營業(yè)外支出”科目151元 D 借記 “管理費用”科目151元
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2020-03-19
理解的寫成分錄,請幫看一下是否有誤1.借:遞延收益-天使投資基金300萬 貸:其他應收款--老板 300萬 2.購買設備及水電費等的花費 借:固定資產-設備/管理費用-水電費 12萬 貸:現(xiàn)金/銀行存款 12萬 3.收到政府補貼 借:銀行存款 20萬 貸:營業(yè)外收入-政府補助 20萬 4.最終結轉 借:營業(yè)外收入-政府補助 20萬 貸:遞延收益-天使投資基金 20萬
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2017-01-20
像金稅盤這個一張發(fā)票兩種稅率、進項稅額是相加嗎借:管理費用貸:現(xiàn)金/銀行按照規(guī)定可以按照價稅合計金額全額抵減增值稅,所以同時:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款貸:營業(yè)外收入這樣子是嗎做兩個分錄
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2018-04-13
我想和老師咨詢一下,我們是供熱公司,因為供熱主管道漏水,對用戶造成損失,需要賠償,這個賠償款應該計入管理費用還是營業(yè)外支出,能不能所得稅前扣除,有一些賠償款是經過法院調解的,金額小的是自己與用戶協(xié)商達成協(xié)議的
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2019-06-19
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費用 負數金額(例-100) 借:銀行存款 100 請問老師哪種做法更好一點呢?
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2019-07-03
興達公司為居民企業(yè),2019年生產經營 情況如下 (1)銷售收入5500萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬 元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費用600萬元,其中含有業(yè)務 招待費100萬元; (4)財務費用100萬元,其中含有向非 金融機構借款500萬元的年利息支出,年 利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費用800萬元,其中含廣告費 500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨 商支付的違約金10萬元,向稅務局支付的 稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團體 向貧困地區(qū)捐贈現(xiàn)金10萬元。 要求;計算該公司2019年應繳納的企業(yè) 所得稅
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2020-05-21
付航天信息的認證和維護費的分錄 認證是300 維護費是330可以全額抵扣是吧?那分錄是這樣的 借:管理費用630 貸:現(xiàn)金630 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 330 貸:營業(yè)外收入330 對嗎?
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2017-03-07
物流公司總公司和和分公司整體核算,總公司購入辦公用品,借,管理費用-辦公費貸,現(xiàn)金,分公司領用辦公用品并付現(xiàn)金,借,現(xiàn)金貸,其他應收款-分公司對嗎?貸營業(yè)外收入對嗎
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2016-11-19
老師 我們公司按照當地政策 必須補交工會經費 2018年到現(xiàn)在的 還有滯納金 分錄可以做 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款 滯納金是 借:營業(yè)外支出-稅收滯納金
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2019-10-08
假設一個公司的實收資本為零,也沒有備用金了。本月借了現(xiàn)金10000,發(fā)生了管理費用6000,現(xiàn)金支付,發(fā)生了營業(yè)外支出罰款4000,現(xiàn)金支付,請問月底貨幣資金為零了,負債卻有,怎么做資產負債表,還能做嗎
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2016-12-03
老師,你好,公司屬于房地產老項目簡易計稅,今年5月支付了280元的稅控維護費,計進了管理費用,沒有全額抵扣,現(xiàn)在12月份我準備把這個在申報期抵扣這部分稅金,我是做借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280元 貸:營業(yè)外收入280元 還是管理費用-280元,好呢?
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2020-01-12
最近航信在扣330的年費,如果稅務備案的情況下會計分錄是不是借管理費用貸銀行存款然后再借應交稅款應交增值稅-減免稅費貸營業(yè)外收入?330費用已經扣除,但是稅務局說一年只可以備案一次,那這個分錄是不就是簡單的借管理費用貸銀行存款就行啦,等到下次備案時候再做后邊相應的分錄呢
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2017-07-04
稅控盤820按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。提問:借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。1、貸記;管理費用還是營業(yè)外收入2、應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這筆分錄是本月做還是抵扣的時候做?
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2017-01-09
專項應付款的問題,收到時直接借:銀行存款 貸:專項應付款 —某某項目購固定資產借:固定資產—某某項目 貸:銀行存款 其他費用借:管理費用—某某項目 貸:銀行存款項目完成后借:專項應付款—某某項目 貸:營業(yè)外收入—某某項目這樣對不對?我看有的是直接入遞延收益科目 我這種處理會不會有問題?
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2018-06-14