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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-07 15:29

那具體分錄是什么?

會計 追問

2017-03-07 15:50

我本月有留底 進(jìn)項大 那么這個減免稅款記賬申報有什么影響嗎?

鄒老師 解答

2017-03-07 15:28

你好,是可以全額減免,減免的時候貸方是管理費用

鄒老師 解答

2017-03-07 15:40

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)   貸;管理費用  630

鄒老師 解答

2017-03-07 16:00

你好,你可以等有應(yīng)納稅額的時候填寫減免或者現(xiàn)在填寫結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

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管理費用,軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好,貸方是管理費用
2017-04-05 15:00:04
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進(jìn)項稅時 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
你好!減免稅是820,是后個分錄的。
2017-10-18 10:32:32
您好!可以的??梢赃@樣做
2017-10-17 15:50:26
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