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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-05 10:44

你好,這個不需要認(rèn)證的  
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

熊貓公主 追問

2018-07-05 10:48

鄒老師:請問我借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)820元通過哪個科目轉(zhuǎn)銷?謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-07-05 10:48

你好,這個不需要轉(zhuǎn)銷,掛賬就是了 
不是所有科目余額都必須轉(zhuǎn)銷到0 的

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管理費用,軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好,貸方是管理費用
2017-04-05 15:00:04
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進(jìn)項稅時 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
你好!減免稅是820,是后個分錄的。
2017-10-18 10:32:32
您好!可以的??梢赃@樣做
2017-10-17 15:50:26
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