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老師你好,我想問下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
老師供熱免征增值稅,開發(fā)票時(shí)稅率是選免征,還是選選零,還是屬于即征即退呢。我們專管員說是免征,但稅務(wù)又說是即征即退,他們自己都不是特別懂
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2018-05-08
小規(guī)模納稅人本月收入為10萬元,開據(jù)增值稅專票,是已月計(jì)算,那么這個(gè)月的增值稅能免征嗎
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2019-06-13
企業(yè)為增值稅一般納稅人,但是是計(jì)稅方式是差額征稅,問:企業(yè)取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能否抵扣?
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2019-05-21
一是對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 這個(gè)含個(gè)體工商戶嗎
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2019-03-31
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
老師好,代扣代繳增值稅或個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)100000元,申報(bào)增值稅按6%征稅,稅額是100000/1.06×0.06=5660.38元嗎?
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2019-07-07
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方,不一起寫在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎?
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2020-11-04
個(gè)體工商戶核定的是銷售貨物 現(xiàn)在要開服務(wù)票 但是服務(wù)項(xiàng)目沒增加到 能直接用稅務(wù)ukey開服務(wù)票嗎?未達(dá)起征點(diǎn) ,個(gè)體經(jīng)營所得申報(bào)的是2萬 也不征稅
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2020-11-26
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。提問老師一般納稅人選擇簡易計(jì)稅方法可以開專票嗎?
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2019-08-05
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
軟件企業(yè)的增值稅即征即退,那申報(bào)附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是退稅前的增值稅稅額,還是退稅后的?
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2020-05-23
我單位是水資源綜合利用企業(yè),每月增值稅即征即退,退回的增值稅款需要交納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-26
增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)碰到這種情況該怎么辦
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2023-03-08
月不超過3萬 季不超過9萬 免征增值稅 那么月超過3萬 季沒超過9萬 也是免交增值稅的吧
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2017-10-11
除了附征稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅、土地增值稅、預(yù)繳的增值稅在交納時(shí)要計(jì)提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬,不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
增值稅加計(jì)扣除以后,增值稅的附征按加計(jì)扣除以前的數(shù)計(jì)提還是按加計(jì)扣除以后的數(shù)計(jì)提?
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2019-10-14
旅游服務(wù)中的增值稅差額征稅中,支付給本單位導(dǎo)游的工資能否在計(jì)算增值稅銷售額時(shí)扣除?
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2020-08-04
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬,報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11