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老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行?
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,我一個(gè)月收入1萬(wàn)多,成本60%,這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅。
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2024-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣(mài)二手車(chē),沒(méi)開(kāi)票,是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
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2025-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師,我們金稅盤(pán)上報(bào)匯總了之后,進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅,打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報(bào)就行了?我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫(xiě)?
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2019-07-02
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報(bào)表怎樣填寫(xiě)?
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2016-07-30
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款,需要交增值稅,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表?申報(bào)主表,附表一分別如何填寫(xiě)?
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2018-09-11
一般納稅人開(kāi)增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒(méi)填過(guò)一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
免抵退申報(bào)匯總表第六行免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額,與增值稅納稅申報(bào)表差的問(wèn)題,它的公式是納稅表出口銷(xiāo)售累加-增值稅納稅申報(bào)表的出口銷(xiāo)售額+上月差異,這個(gè)數(shù)是退稅申報(bào)之前就已經(jīng)計(jì)算好了的嗎
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2018-08-08
就是問(wèn)下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專(zhuān)票開(kāi)1%728,普票開(kāi)了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開(kāi)增值稅專(zhuān)票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開(kāi)具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫(xiě)下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫(xiě),直接保存。(開(kāi)給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題,開(kāi)票系統(tǒng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷(xiāo)項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17