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司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開(kāi)票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無(wú)增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個(gè)體工商戶(hù),當(dāng)月提供咨詢(xún)服務(wù)收入10.3萬(wàn)元,出租住房,收取租金收入1.05萬(wàn)元。當(dāng)月如何申報(bào)繳納增值稅、如何計(jì)算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)表如何填寫(xiě)
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2017-07-17
甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē),出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē),出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
11月份代開(kāi)增值稅專(zhuān)票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額包含代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車(chē))開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫(xiě)???
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票銷(xiāo)售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
小規(guī)模季報(bào),二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫(xiě)?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷(xiāo)售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開(kāi)票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷(xiāo)發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類(lèi),去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶(hù),應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶(hù)才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開(kāi)市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類(lèi)發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是賬里沒(méi)有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05
老師您好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)
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2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開(kāi)6000元的專(zhuān)票,為本季度的銷(xiāo)售收入。在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫(xiě)錯(cuò)了?
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌??有人說(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報(bào)表上,我是填在免稅銷(xiāo)售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫(xiě),您看我填寫(xiě)的對(duì)嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)屬發(fā)票和稅控開(kāi)具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢?請(qǐng)指教謝謝!
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2020-01-10