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個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫的,后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對(duì)不
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2016-12-17
補(bǔ)充申報(bào)增值稅,以前已申報(bào)的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫新的申報(bào)表
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2019-05-15
老師 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國(guó)稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開(kāi)票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
小規(guī)模季報(bào),二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開(kāi)票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開(kāi)市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒(méi)有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05
老師您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開(kāi)6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯(cuò)了?
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌幔坑腥苏f(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專票,稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報(bào)表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對(duì)嗎
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2021-04-08