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出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫???
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2019-01-03
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
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2023-03-13
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導進來 是我們手工導入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡后臺自己導入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務收入是否相等
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2021-08-22
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
老師,我們公司有幾十個分公司,然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報的,總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅,但是申報填的財務報表是含分公司的,這樣可以吧?就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
為了交個稅退還手續(xù)費的增值稅,去增加了個稅目,然后申報表多出來個表三,不會填了
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2020-07-03
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05
老師您好,稅控盤維護費減免增值稅額,在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務代開6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了?
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02