国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
1/434
2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
1/905
2017-07-17
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
1/582
2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
8/2073
2022-04-21
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
1/1342
2017-07-07
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費, 與增值稅減免稅申報明細表里,也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
1/233
2021-05-12
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報國稅報表時,城建稅用申報嗎?
1/433
2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
1/1405
2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫???
1/2304
2019-01-03
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
1/805
2021-09-30
老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
1/284
2023-03-13
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
1/247
2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
1/505
2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
1/177
2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
1/231
2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
1/555
2020-10-13
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
3/291
2022-05-05
老師您好,稅控盤維護費減免增值稅額,在納稅申報表中怎么填寫
1/1768
2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應(yīng)補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了?
5/420
2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
1/354
2022-04-02