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出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-11-08
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)啊?
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2021-09-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤(pán)里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢(xún)那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
第一次填報(bào)增值稅退稅表,已經(jīng)在上個(gè)月上傳的退稅申請(qǐng),也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報(bào)的,這個(gè)月報(bào)9月份的增值稅,但我在表填寫(xiě)退稅金額后,不通過(guò),不知道是怎么原因
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2021-10-10
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫(xiě)請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫(xiě),老是報(bào)錯(cuò)說(shuō)14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額,怎么感覺(jué)好復(fù)雜
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2023-11-10
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷(xiāo)售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
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2021-10-21