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小規(guī)模建筑公司,上月自己開(kāi)具發(fā)票8000元,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫(xiě)哪幾個(gè)?
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2019-10-17
我這個(gè)月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來(lái)話,增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實(shí)際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì),那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù),還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒(méi)有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實(shí)收出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn),而銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅,在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表(一)填報(bào)時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀,這樣做出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致,要怎么進(jìn)行處理呢?
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2020-08-03
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤(pán)的820要填上去嗎
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2017-04-05
公司通過(guò)紅十字會(huì)公益捐贈(zèng)一批物資,稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)收入,然后填表,這部分收入做免稅收入。而公司捐贈(zèng)的物資的成本價(jià)和取得公益機(jī)構(gòu)的票據(jù)貨物的價(jià)值有差額。請(qǐng)問(wèn)這相關(guān)分錄怎么做?涉及進(jìn)項(xiàng)稅額,和進(jìn)銷(xiāo)差額。
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2020-03-20
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù),這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分,抄不來(lái)的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷(xiāo)售額來(lái)算的嗎
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2017-04-20
老師,我是小白,這個(gè)增值稅申報(bào)表是又改了嗎,我是一般納稅人,這個(gè)我要選第一個(gè)還是第二個(gè)啊
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2020-07-14
老師好,問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,18年賬上的利潤(rùn)總額是三十幾萬(wàn),但是報(bào)上去的匯算清繳利潤(rùn)總額是兩萬(wàn)多,匯算清繳是按的兩萬(wàn)多的去做的,收入和賬上的差了幾萬(wàn),匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)報(bào)的報(bào)表,這個(gè)18年的賬上的利潤(rùn)總額怎么辦,我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的,畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤(rùn)總額差很多,搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08
,出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)要退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
9月分的發(fā)票不能作廢了,現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)9月的賬務(wù)處理需要做嗎?分錄怎么寫(xiě)?增值稅申報(bào)表填寫(xiě)哪一欄呢
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2019-10-08
老師,您好我是個(gè)手機(jī)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體戶,沒(méi)有領(lǐng)金稅盤(pán)沒(méi)開(kāi)普票,只是每月去稅務(wù)局代開(kāi)(電信業(yè)務(wù)代辦費(fèi))的專(zhuān)票,我增值稅申報(bào)表就把稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票數(shù)進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了?我沒(méi)有員工只有我一個(gè)人,不發(fā)工資,個(gè)稅扣繳端這邊怎么申報(bào)?麻煩老師了
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2019-11-28
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月,收到款項(xiàng)是8月如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表中畫(huà)線的數(shù)字是怎么算的?
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2020-03-06
老師 增值稅申報(bào)表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來(lái)的 根據(jù)什么算出來(lái)的 還有火車(chē)票 客車(chē)票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
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2019-08-12
1美元對(duì)人民幣6.8896,如果我的出口FOB價(jià)為58084美元,那么我報(bào)增值稅申報(bào)表中的出口免稅收入是多少?如何算?
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2019-10-31
老師,我們是小規(guī)模,但是被強(qiáng)制為一般納稅人,但是我們一直沒(méi)有去變更,然后我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表一直顯示的是小規(guī)模,專(zhuān)票和普票我們?cè)摪匆话慵{稅人處理還是按小規(guī)模處理?
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2021-12-13
增值稅申報(bào)表四,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期末余額,是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致?
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2020-07-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào),以前年度有申報(bào)過(guò),期間中斷撤銷(xiāo)過(guò)出口退備案一年多)
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2021-01-14
一般納稅人,這月發(fā)生的無(wú)票收入,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行
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2020-07-18