国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

增值稅更正申報(bào)后,怎么更新后面已經(jīng)申報(bào)過的報(bào)表數(shù)據(jù)?
3/231
2024-03-12
出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
1/5983
2019-11-08
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
1/988
2020-03-11
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
2/691
2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
1/454
2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
4/1221
2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
1/279
2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
2/120
2024-07-28
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
2/145
2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
1/729
2021-03-12
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
3/1383
2021-07-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
3/27
2024-12-15
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
5/2605
2022-02-20
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
15/425
2023-11-10
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)?。?/span>
2/129
2021-09-14
老師,你好,請問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
1/539
2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
3/305
2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對的上呢?
6/246
2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
2/362
2022-03-29