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我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
項(xiàng)目利潤表中增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅,所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
查看科目余額表哪一項(xiàng)能看出來一年交了多少增值稅及附加稅
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2021-11-17
增值稅附表一中稅務(wù)納稅調(diào)整列中的簡(jiǎn)易納稅項(xiàng)為何不能填寫?
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2020-02-17
為什么外資代表處會(huì)計(jì)的增值稅計(jì)提是記入營業(yè)稅金及附加呢?
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2017-09-28
項(xiàng)目利潤表中增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅,所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
未達(dá)起征點(diǎn),且開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)?zhí)顚懜奖碣Y料,這要怎么弄
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2023-07-15
這邊會(huì)計(jì)把增值稅記到營業(yè)稅金及附加,利潤表都報(bào)錯(cuò)了怎么辦
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2018-08-15
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是與利潤表年報(bào)的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
一般納稅人零申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等申報(bào)表要打印
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2020-11-06
增值稅更正申報(bào)后,怎么更新后面已經(jīng)申報(bào)過的報(bào)表數(shù)據(jù)?
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2024-03-12
出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-11-08