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出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-11-08
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
老師在嗎,我12月份開(kāi)的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來(lái)了,增值稅申報(bào)表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤的金額和報(bào)表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
小規(guī)模,現(xiàn)在普票收入都是免稅,分錄如何處理?增值稅申報(bào)表里的免稅額如何做分錄
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2022-07-09
老師好,因增值稅申報(bào)表升級(jí),稅控盤服務(wù)費(fèi)要報(bào)在哪一項(xiàng)
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請(qǐng)抵扣?
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2023-09-11
老師,我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)稅簽字確認(rèn)了,但是增值稅申報(bào)表不顯示,然后已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?主要是申報(bào)表中即征即退欄目的進(jìn)項(xiàng)稅怎么手工計(jì)算與一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅分開(kāi)?
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2022-02-09
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表開(kāi)具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報(bào)表,比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問(wèn)題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開(kāi)的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開(kāi)的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開(kāi)了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒(méi)有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過(guò)來(lái),但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫(xiě)在資料(二)第8b欄“其他”中。 問(wèn)題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問(wèn)題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒(méi),現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒(méi)認(rèn)證?
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2021-03-12