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老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫(xiě)么 是在附表二的這里填寫(xiě)么
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2021-04-02
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開(kāi)專票+自開(kāi)共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒(méi)交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,我不太明白,填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”這里是填的我們開(kāi)出發(fā)票的實(shí)際總銷售額嗎,還是說(shuō)要把3%稅率減掉的實(shí)際銷售額呢?
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2018-12-06
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫(xiě)?我之前有兩次沒(méi)填礙事嗎,
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2017-09-04
請(qǐng)問(wèn)老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開(kāi)票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開(kāi)票銷售收入,于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤(pán)的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě),這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫(xiě)下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報(bào)在哪里填寫(xiě)?
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2020-10-11
老師,我這邊增值稅報(bào)稅上個(gè)月我看了一下填寫(xiě)有主表附表一、附表二、附表五,那這個(gè)月我報(bào)稅的話除了這些要填寫(xiě)的附表之外其他的是不是不填寫(xiě)只需要保存一下申報(bào)就可以了?
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2023-06-05
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào),申報(bào)結(jié)果第18行填報(bào)異常
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2021-04-11
小規(guī)模增值稅申報(bào)按季申報(bào),本年累計(jì)欄需要填寫(xiě)嗎
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2017-06-08
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的增值稅是填哪個(gè)表呢,在哪里填
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2020-11-17
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎?我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅,點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅呀?財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎?
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2019-06-06
您好!我想咨詢一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
一般納稅人,次月申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)付卡發(fā)票數(shù)據(jù)是否需要在申報(bào)表上填列?如果申報(bào)表上未顯示預(yù)付卡發(fā)票金額,但開(kāi)票系統(tǒng)有此金額,如何申報(bào)?
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2021-05-25