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老師,能不能幫我看看這個(gè)表格怎么填寫(xiě),本月增值稅收入108731.81元
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2020-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫(xiě)加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒(méi)有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來(lái)
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2021-08-09
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開(kāi)專(zhuān)票+自開(kāi)共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒(méi)交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
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2020-05-19
想問(wèn)下老師 我4月份開(kāi)了張16%點(diǎn)的銷(xiāo)售正數(shù)發(fā)票和一張銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
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2019-05-12
外貿(mào)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2018-11-15
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷(xiāo)售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫(xiě)
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫(xiě),只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專(zhuān)票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
老師 別人問(wèn)我們公司說(shuō)去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤(pán)的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě),這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫(xiě)下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
小規(guī)模企業(yè)自行開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專(zhuān)用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25