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企業(yè)將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為股本,個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎?需要去個(gè)稅申報(bào)嗎?需要的話,流程是怎么操作的呢?
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2024-03-04
某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為500萬(wàn)元,本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元,本年所得稅費(fèi)用為750元,按凈利潤(rùn)的10%提取 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來(lái)的?
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2022-03-20
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整方法呢? 原來(lái)分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在要將原來(lái)的分錄沖減,正確借方:銀行存款,貸方:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
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2021-12-12
請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問(wèn)一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
第二小題計(jì)算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬(wàn),為什么還減
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2020-08-04
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個(gè)季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎?需要申報(bào)的話怎么填?
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2021-01-11
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒(méi)有分紅稅要交?還是說(shuō)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒(méi)有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為972萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,并寫出計(jì)算過(guò)程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,按要求寫出計(jì)算過(guò)程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
公司代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會(huì)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎??
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2017-03-29
您好!我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末-期初,就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個(gè)怎么弄,我利潤(rùn)表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤(rùn)交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤(rùn)歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22