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年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
計(jì)算利潤總額,按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬,分公司為獨(dú)立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會(huì)計(jì)利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問題,并寫出計(jì)算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問題,按要求寫出計(jì)算過程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請(qǐng)問下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16