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公戶打給法人或股東款項(xiàng),備注的備用金,必須拿發(fā)票回來才可以抵成本,不然賬上一直有一筆其他應(yīng)收款對(duì)嗎? 還有公戶可以已借款打給法人錢嗎?這樣轉(zhuǎn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,老板這樣問我
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2022-02-26
確認(rèn)壞賬的其他應(yīng)收款怎么做分錄?
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2019-08-20
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入到 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵嗎?
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2018-09-13
老師,公司向股東借款,借款是掛的其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在公司歸還股東借款該怎么做分錄了
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2021-08-29
員工離職,所以發(fā)工資的時(shí)候把當(dāng)月幫他繳納的社??蹨p出來,對(duì)應(yīng)怎么做沖這筆扣減出來的社保費(fèi)用呢?不然其他應(yīng)收款就不平了
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2021-07-08
上個(gè)月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應(yīng)收款了,這個(gè)月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個(gè)月的沖掉
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2019-02-20
老師請(qǐng)問其他應(yīng)收款在余額表里 余額出現(xiàn)負(fù)數(shù),本期借方小,本期貸方大,導(dǎo)致借方余額是負(fù)數(shù),調(diào)到貸方余額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表又不平,資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呢?
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2023-07-18
老師,請(qǐng)問下公司是做商超的,會(huì)有大額進(jìn)場(chǎng)費(fèi),但沒有發(fā)票,這財(cái)務(wù)怎么做賬,前期老會(huì)計(jì)把這批費(fèi)用掛在了其他應(yīng)收款中,但了解到后期是肯定沒有發(fā)票的,這我要怎么處理這筆掛著的賬呢
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2020-02-16
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)是什么意思啊
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2020-11-19
老師,如果我們用備用金抵減我們買材料的貨款起借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款備用金,除了發(fā)票還有什么附件
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2019-07-09
老師,您好,我新入職一家公司,問題大概情況是這樣的:我們?nèi)ツ曩I了一家公司,當(dāng)時(shí)對(duì)方是兩個(gè)自然人股東,其中一個(gè)股東持股95%,另一個(gè)股東持股5%,我們準(zhǔn)備把這100%的股權(quán)重新分配給4個(gè)新的股東,現(xiàn)在已經(jīng)分配一部分了(原持股95%的股東現(xiàn)持股40%,其他4個(gè)新股東各持股15%),后期再分配剩余的40%,當(dāng)時(shí)是以平價(jià)轉(zhuǎn)讓的(應(yīng)該是為了不想交稅吧),但是私下協(xié)商是要給對(duì)方35萬作為對(duì)價(jià),現(xiàn)已支付15萬,剩下的20萬在40%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓時(shí)再付,這35萬是從公戶轉(zhuǎn)出去的,一直掛在其他應(yīng)收款,我應(yīng)該怎么處理這35萬呢?還沒付的20萬有更好的解決辦法嗎?
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2020-03-30
1、其他應(yīng)收款中,借方金額:8000元 貸方金額:6000元,在資產(chǎn)負(fù)債表中,分別在哪個(gè)科目體現(xiàn)和計(jì)算?2、發(fā)現(xiàn)第1-2季 度資產(chǎn)負(fù)債表的“其他應(yīng)收款”是科目其他應(yīng)收款借貸方的合計(jì),要直接改報(bào)表嗎?
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2020-10-20
2019年股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,帳面上,借 其他應(yīng)收款 前股東 40萬,貸應(yīng)付款20萬,一直掛在帳上,要怎么調(diào)平?不用交稅,能否用現(xiàn)金支付?
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2020-05-07
你好!請(qǐng)問支付保證金時(shí),填寫什么支出單據(jù)?分錄是借:其他應(yīng)收款--保證金50000 貸:現(xiàn)金50000
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2019-04-11
其他應(yīng)收款-股東借款,計(jì)入利潤(rùn)表哪里
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2019-10-10
老師,其他應(yīng)收款如果收不回來是否確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外支出?如果是從發(fā)生到確認(rèn)為多長(zhǎng)時(shí)間?
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2021-02-22
其他應(yīng)收款收回來時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄
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2019-10-13
付給對(duì)方的咨詢費(fèi)發(fā)票未到 計(jì)入其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)
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2019-01-17
請(qǐng)教老師,公司收到員工轉(zhuǎn)進(jìn)的社保費(fèi),我已入帳其他應(yīng)收款。老板要求把這筆錢拿來抵掉沒有發(fā)票的收據(jù)小票,我應(yīng)該怎么做?
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2019-08-21
公司是往來款項(xiàng),設(shè)計(jì)其他應(yīng)收款還是應(yīng)收款項(xiàng),往來款項(xiàng)怎么調(diào)賬,還有和發(fā)票有什么關(guān)系
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2017-06-07