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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 21:41

你好,需要把其他應(yīng)收款收回,應(yīng)付款支付了才可以調(diào)平,而不是隨意用庫(kù)存現(xiàn)金科目去調(diào)整的

明理的帥哥 追問

2020-05-07 21:44

收不回了,2019年6月轉(zhuǎn)讓的,現(xiàn)在已聯(lián)系不上前股東了,應(yīng)付也不清楚是否已支付。但目前能用現(xiàn)金沖平嗎?

鄒老師 解答

2020-05-07 21:47

你好, 其他應(yīng)收款收不回了,應(yīng)當(dāng)按壞賬處理
應(yīng)付款需要知道是否支付,才知道該如何處理的
目前不能用庫(kù)存現(xiàn)金科目隨意沖平的

明理的帥哥 追問

2020-05-07 22:47

掛的是借、
其他應(yīng)收款一A股東??梢宰鰤膸?zhǔn)備,是嗎?

鄒老師 解答

2020-05-07 23:09

你好,其他應(yīng)收款收不回了,應(yīng)當(dāng)按壞賬處理

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相關(guān)問題討論
你好,是不是老板之前有借支公司備用金
2017-03-02 16:15:26
您好!因?yàn)閷?duì)于企業(yè)來說,是股東欠公司的。所以記入其他應(yīng)收,如果是企業(yè)欠股東的,就是應(yīng)付。
2016-06-02 21:05:03
你好,需要把其他應(yīng)收款收回,應(yīng)付款支付了才可以調(diào)平,而不是隨意用庫(kù)存現(xiàn)金科目去調(diào)整的
2020-05-07 21:41:44
你好,可能還有很多應(yīng)收賬款沒有收到
2017-04-12 12:43:38
同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。
2022-01-26 13:34:54
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