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本月銷項稅132.98,稅控機服務費280元,在表四和增值稅減免稅申報明細表中(本期實際抵減額填132.98),問題是主表未顯示下月有147.02元的余額,是不是不用管主表?
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2020-11-09
增值稅減免稅申報明細表中減稅性質(zhì)代碼及名稱怎么填寫
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2019-10-20
增值稅減免稅申報明細表 老師 我們小規(guī)模公司 季度未達起征點 這個明細沒有填 為什么比對那里不通過 如果繼續(xù)的話 會不會有什么影響啊
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2023-04-11
老師好,個體戶這一季度開票未超過30萬,申報時需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
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2020-04-07
校驗結(jié)果:主表第23行 應納稅減征額一般項目與即征即退項目之和應等于增值稅減免稅申報明細表減稅項目:本期實際抵減稅額合計值?這句話什么意思?哪里錯了?減征值820 是金稅卡和服務費的金額。
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2017-04-10
請問老師出品免抵退銷售額怎么填在增值稅減免稅申報明細表
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2016-06-06
增值稅減免稅申報明細表怎么填
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2023-01-01
在繳增值稅時,實際繳的比計提的要少(少500元),如何處理? 計提下月的增值稅分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 9,202.33 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 11,439.87 貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 20,642.20
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2022-10-13
每月末是不是要把應交稅費-應交增值稅-進項/銷項 轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅科目?還是說不轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的?
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2017-08-12
老師,我補交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸什么?
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2020-02-25
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應交稅費-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-11-13
月末,增值稅銷項大于進項,進行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”;那如果進項大天銷項,該如何處理呢?
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2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
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2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應交稅金-應交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅金-未交增值稅中,這不還是在應交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
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2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應交稅費,并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
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2022-12-11
老師,你好!請問一下,應交稅費--未交增值稅、應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
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2021-02-23
應交稅費下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結(jié)轉(zhuǎn)??就走平就行?
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2020-12-18
應交稅費 應交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅嗎?
1/7195
2019-08-22
應交稅金應交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
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2022-03-11
老師,這樣正常嗎?我把應交增值稅科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應交稅費期末余額應該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
1/646
2019-06-10