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小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒(méi)有票,然后再開(kāi)票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開(kāi)了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
為什么要求企業(yè)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)管理?
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2017-06-03
請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來(lái)使用法,無(wú)需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
21年開(kāi)的公司,當(dāng)時(shí)已經(jīng)簽過(guò)三方協(xié)議了。因?yàn)橐恢睕](méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說(shuō)要把銀行賬戶注銷掉,等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費(fèi)不動(dòng)戶費(fèi)用太高。如果注銷的話,稅務(wù)那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊(cè)好的公司,開(kāi)好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來(lái)? 謝謝
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2023-07-05
房開(kāi)企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計(jì)、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開(kāi)成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費(fèi)嗎?
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2019-11-01
老師好,麻煩問(wèn)一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開(kāi)戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問(wèn)費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對(duì)方也全額開(kāi)發(fā)票來(lái)了,這個(gè)費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問(wèn)費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長(zhǎng)代開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開(kāi)具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長(zhǎng)的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說(shuō)明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費(fèi)用,貸那個(gè)地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
挖機(jī)個(gè)體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對(duì)應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開(kāi)出的普通發(fā)票上寫(xiě)的0稅率
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2021-04-24
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,這個(gè)是必須要選擇簡(jiǎn)易辦法征收么
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2019-04-26
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬(wàn)美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16