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老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,可以抵扣我進(jìn)項(xiàng)的全部稅額嗎?
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2021-05-04
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò),金額多開,對(duì)方又把發(fā)票丟失,可以讓對(duì)方蓋個(gè)遺失證明,然后這邊直接沖紅嗎?還是一定要去稅務(wù)局辦什么手續(xù)之類的
3/2013
2017-05-15
普通增值稅發(fā)票和專用發(fā)票稅率一樣么
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2019-11-27
普通增值稅發(fā)票與專用發(fā)票稅金一樣嗎
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2016-05-16
我給客戶開了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯(cuò)了,然后是九月份開的,已經(jīng)認(rèn)證過了不能直接作廢,這個(gè)月要開紅字發(fā)票,但是剛才我開好了正準(zhǔn)備打印,電腦突然斷電了,我再打開電腦,按照發(fā)票號(hào)碼查詢,查詢不到這個(gè)發(fā)票號(hào)碼不知道為什么
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2020-10-27
購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,但不能還給銷售方。有購(gòu)買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購(gòu)買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購(gòu)買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
1.認(rèn)證發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出2.什么叫增值稅發(fā)票清單?
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2018-08-28
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
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2019-07-19
老師,我是購(gòu)買方,將上個(gè)月已認(rèn)證的一張發(fā)票要重新開,現(xiàn)在我已申請(qǐng)好開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時(shí)他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開的發(fā)票一起寄過來。這樣做對(duì)嗎
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2019-05-15
A 母公司所屬有運(yùn)輸設(shè)備X 交給子公司B 運(yùn)營(yíng),日常費(fèi)用由B 負(fù)責(zé)支出及維護(hù),收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負(fù)?對(duì)外申報(bào)時(shí)行政部門和稅務(wù)部門才能做到相一致?
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2019-07-16
購(gòu)進(jìn)材料,未取得增值稅發(fā)票普票。貸方計(jì)入“應(yīng)付賬款-暫估入庫”,拿取得增值稅發(fā)票以后呢?
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2020-05-22
你好請(qǐng)問廣東增值稅普通發(fā)票開具的是林業(yè)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這種發(fā)票能夠抵扣增值稅嗎?
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2019-09-02
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
老師,您好,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開具普票不交增值稅,在稅務(wù)局代開專票還是要交增值稅的是嗎
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2020-06-30
外購(gòu)甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬增值稅26萬支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
給政府部門開增值稅普票是11%,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了2%的增值稅,這2%的增值稅能抵公司的銷項(xiàng)稅嗎?
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2017-08-28
4.購(gòu)入A材料100千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,增值稅額1300元,購(gòu)入B材料2000千克,增值稅發(fā)票注明:價(jià)款20000元,增值稅額2600元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2023-05-11
購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
增值稅發(fā)票匯總表中領(lǐng)購(gòu)發(fā)票數(shù)和開票數(shù)包含代開的嗎?發(fā)票的增值稅有什么特殊處理方法嗎?
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2017-04-10