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老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬(wàn)元,他與2016年4月29日開(kāi)的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來(lái),我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營(yíng)業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營(yíng)改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問(wèn)題 營(yíng)改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來(lái)的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問(wèn)一下?tīng)I(yíng)改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開(kāi)始營(yíng)改增,購(gòu)買(mǎi)國(guó)稅稅控盤(pán)跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開(kāi)具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營(yíng)改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購(gòu)新鮮食材為什么處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢?我看他有這個(gè)科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評(píng)的公司。我們的成本有公示費(fèi),有招標(biāo)費(fèi),還有檢測(cè)費(fèi)?,F(xiàn)在營(yíng)改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專(zhuān)票,是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,需要重新開(kāi)具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn),是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3?。磕切┒鄼n稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
鄒老師,還是剛才問(wèn)你的未開(kāi)票銷(xiāo)售額填報(bào)的問(wèn)題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N(xiāo)售額里的金額包含了未開(kāi)票的銷(xiāo)售金額,所以我輸了不含稅銷(xiāo)售后,表格自動(dòng)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢(xún)服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣(mài)裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢(xún),我們這個(gè)月需要開(kāi)咨詢(xún)發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬(wàn)左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票)大概25萬(wàn)左右,我可以這個(gè)月25萬(wàn)的房租專(zhuān)票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢(xún)費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
1/691
2016-12-20
老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買(mǎi)的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
1/631
2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營(yíng)改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬(wàn)元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬(wàn)元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬(wàn)元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)給對(duì)方,還是扣除1.6萬(wàn)元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對(duì)方合適?請(qǐng)老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫(xiě)一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類(lèi)別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開(kāi)具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營(yíng)改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營(yíng)改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開(kāi)給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問(wèn)題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問(wèn)題一可行的情況下問(wèn)題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么對(duì)于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15