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是借:消耗性生物資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本嗎?
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2019-07-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元,支付加工費(fèi)6萬元、增值稅0.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元,支付加工費(fèi)6萬元、增值稅1.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當(dāng)月付60萬,下月付40萬,則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅?//////下月收到40萬的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個(gè)問題。消費(fèi)稅是通過什么科目核算的呢?因?yàn)槲铱吹绞钦f通過稅金及附加,但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價(jià)為300萬元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬應(yīng)交消費(fèi)稅,問,最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
下列各項(xiàng)中,符合消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅依據(jù)規(guī)定的有( )。 A、實(shí)行從價(jià)定率辦法征稅的應(yīng)稅消費(fèi)品,計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額 B、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額包括銷售應(yīng)稅消費(fèi)品從購買方收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 C、納稅人銷售的應(yīng)稅消費(fèi)品,以外匯結(jié)算銷售額的,納稅人應(yīng)在事先確定采取何種折合率,確定后三年內(nèi)不得變更 D、納稅人銷售自產(chǎn)白酒的同時(shí)收取的品牌使用費(fèi),屬于價(jià)外費(fèi)用,要并入銷售額中征收消費(fèi)稅 E、對啤酒生產(chǎn)企業(yè)銷售的啤酒,不得以向其關(guān)聯(lián)企業(yè)的啤酒銷售公司銷售的價(jià)格作為確定消費(fèi)稅稅額的標(biāo)準(zhǔn)
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2020-12-03
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶 沒有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎?
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2020-04-09
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
想問下,金銀首飾是只在零售環(huán)節(jié)納稅,在進(jìn)口環(huán)節(jié)都不納消費(fèi)稅的是么?是單指消費(fèi)稅還是也不納增值稅?
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2020-04-14
王老師,490的金稅盤發(fā)票認(rèn)證掉了,不能取消了,金稅盤的老師說不能取消,但可以在表2里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
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2016-10-19
我們是it經(jīng)營公司,給客戶機(jī)房里的消防器材維修更換了設(shè)備,但是消防器材不屬于我們經(jīng)營范圍,如何開票?
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2020-11-20
抵消內(nèi)部往來時(shí)因母公司確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅而導(dǎo)致母公司應(yīng)收賬款和子公司應(yīng)付賬款存在差異時(shí)如何抵消
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2019-01-13
A公司2005年06月初庫存委托加工應(yīng)稅煙絲已納消費(fèi)稅3480,月末委托加工煙絲已納消費(fèi)稅23650元,求會(huì)計(jì)分錄
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2019-12-30
酒店顧客消費(fèi)只是用餐與住宿,大概消費(fèi)了1萬多,卻要求將發(fā)票全部開成會(huì)議費(fèi),這樣合理嗎?可以開具嗎?
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2018-09-07
老師,高新企業(yè)研發(fā)活動(dòng)的軟件服務(wù)費(fèi)是研發(fā)活動(dòng)直接消耗的動(dòng)力費(fèi)嗎?還是計(jì)入研發(fā)活動(dòng)直接消耗燃料費(fèi)?
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2019-05-10
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