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餐飲業(yè),6%贈送客戶紅酒,價值450元。分錄如下:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 76.5請問分錄中的銷項稅是如何計算出來的?
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2017-08-06
老師你好,房開企業(yè)項目前期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)很多,沒有銷售收入,怎樣入帳才能入到項目的成本費(fèi)用?
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2019-10-31
請問老師我司20年11月開辦的當(dāng)時有工程施工急著做當(dāng)月也申報個稅了,但是月末工程施工人員工資沒有結(jié)轉(zhuǎn),也沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資,請問老師20年匯算清繳時怎么呢?
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2021-05-08
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)占職工薪酬的60%,其中職工薪酬指的是實際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
在超市買的預(yù)付卡送客戶,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-09-29
KTV的賬務(wù)處理,老板請客,具體分錄借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款/現(xiàn)金?
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2019-08-02
一般納稅人取得業(yè)務(wù)招待費(fèi)中住宿費(fèi)普通發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-11-03
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項稅不得扣除對嗎,那公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去,他開給餐飲費(fèi)發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好 當(dāng)年沒有任何營業(yè)收入 有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只需要按發(fā)生額60%計算就行了企業(yè)所得稅稅時
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2021-12-06
老師好!我剛剛:在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)我沒有扣除,我申報錯了,是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了,沒有調(diào)增,能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000,稅收金額填了2400,但是這個2400填 不進(jìn)去,出現(xiàn)了下面表格,是什么原因,是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元,入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)好呢
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2020-01-07
老師,期間費(fèi)用除了業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),還有三費(fèi),別的期間費(fèi)用用在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎???
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)嗎?營業(yè)收入100萬,政府獎勵4萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是104萬*5%。還是100萬的5%。,前任把4萬在季報所得稅時合并在營業(yè)收入里了?
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2020-03-09
發(fā)生銷售費(fèi)用77萬元(其中廣告費(fèi)65萬元);管理費(fèi)用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.5萬元,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用4萬元);財務(wù)費(fèi)用6萬元。
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2019-11-13
老師:這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎?直接借:管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款???用計稅款不?
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2019-07-10
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會計師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬元。 計算業(yè)務(wù)(5)合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
匯算清繳中,我發(fā)現(xiàn)之前年度的納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額錯了,例如我賬面金額1000,當(dāng)年收入5000,但是稅收金額那里填了1000*0.6=600>5000*0.005,我做更正報表時,發(fā)現(xiàn)稅收金額無法填寫,自動出來的,怎么辦呢?
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2024-06-06
請問,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理費(fèi)用里面也有,銷售費(fèi)用里也有,所得費(fèi)稅前扣除,是不是2個合在一起算還是分開算的?
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2020-04-23
請教,這個分錄是什么意思 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19