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于2021-12-06 10:29 發(fā)布 ??1285次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-06 10:30
同學,你好不是,是孰低,如果沒有營業(yè)收入,那就是0
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2021-12-06 10:39
老師,那就是業(yè)務招待費,一分都不讓抵是嗎?全額調增?
小菲老師 解答
2021-12-06 10:42
同學,你好嗯嗯,是的
2021-12-06 10:52
老師還得麻煩您一下。那這些業(yè)務招待費調增以后,我們今年也沒有收入。這些調增的會累計到下一年度,有收入后,納稅嗎?
2021-12-06 10:53
同學,你好不會的,不往后延
2021-12-06 10:58
老師,那就行,那我們今年是不是可以把業(yè)務招待費調增后,只是做一個在報表里動手操作就可以了。這樣影響的是我們沒有那么多虧損了,以后有收入彌補虧損少了這部分調增的是吧?
2021-12-06 11:02
同學,你好只需要在匯算清繳報表里操作就可以了。
2021-12-06 11:03
好的老師,謝謝您我想問您我理解的對嗎?就是業(yè)務招待調增這部分,不算入企業(yè)的虧損額里?
2021-12-06 11:05
同學,你好算虧損,相當于這些費用不能稅前抵扣
2021-12-06 11:06
同學,你好相當于這些費用不能稅前抵扣,你的收入增加了,要多繳納企業(yè)所得稅
2021-12-06 11:21
好的老師!那我們今年無收入不用交稅,那就調增了這些餐費也沒事是吧
2021-12-06 11:32
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老師,沒有收入,但有業(yè)務招待費,業(yè)務招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
比如我公司營業(yè)收入120萬,業(yè)務招待費3萬元,那業(yè)務招待費所得稅是多少?
答: 業(yè)務招待費可以稅前扣除 6000 納稅調增24000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務招待費17745收入1405187.8企業(yè)所得稅調整多少
答: 17745-1405187.8*0.005
美好公司2019年度營業(yè)收入額為2000萬元,會計利潤為2350元。年內該企業(yè)為解決子女入學問題,直接向學校捐款15萬元,實際發(fā)生業(yè)務招待費用為15萬元。計算該公司2019年度應納企業(yè)所得稅稅額
討論
送購物卡給客戶請問老師,這個行為,企業(yè)所得稅中銷售營業(yè)收入是不是要調增?卡5000塊,那么銷售營業(yè)收入調增5000塊?用調增后基數(shù),算業(yè)務招待費扣除金額,是吧?
老師好當年沒有任何營業(yè)收入有業(yè)務招待費是不是只需要按發(fā)生額60%計算就行了企業(yè)所得稅稅時
我以前申報企業(yè)所得稅時,15年16年沒有扣除業(yè)務招待費,那么今年申報怎么弄呢60%,營業(yè)收入的5千分之五,我申報的時候沒有按這個申報,扣除
江蘇省某企業(yè)上年賬戶利潤為2350萬元,調整項目如下:該企業(yè)為解決子女入學問題,直接向某學校捐款15萬元;該企業(yè)年營業(yè)收入額為2000萬元,實際發(fā)生業(yè)務招待費用為15萬元。請計算該企業(yè)上年應納企業(yè)所得稅稅額。
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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