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老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷(xiāo)售總利潤(rùn)含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費(fèi)用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師,我們公司直接從另外公司購(gòu)買(mǎi)這個(gè)專(zhuān)利,請(qǐng)教一下老師,這個(gè)專(zhuān)利我所支付的費(fèi)用是作為無(wú)形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購(gòu)買(mǎi)這個(gè)專(zhuān)利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
老師我們公司這個(gè)月季報(bào),要交好多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)您,我可以用費(fèi)用低本年利潤(rùn),老師我的費(fèi)用這個(gè)季度可以報(bào)多少呢,不會(huì)影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師問(wèn)一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說(shuō)是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
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2019-01-25
請(qǐng)問(wèn)去年有虧損,但是還沒(méi)做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒(méi)有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開(kāi)發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒(méi)有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開(kāi)票了,收了近20萬(wàn)了,都交稅嗎,不是開(kāi)發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒(méi)有了就是覺(jué)得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
2/883
2016-12-23
,你好 我問(wèn)一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)???
1/836
2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒(méi)有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
老師,我想請(qǐng)問(wèn)2021年的審計(jì)調(diào)整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調(diào)整額 所得稅費(fèi)用 倒擠 貸:未分配利潤(rùn) 20年遞延所得稅調(diào)整額 這個(gè)分錄是什么意思呢?
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2022-04-07
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個(gè)季度本來(lái)需要開(kāi)具紅字普通發(fā)票25萬(wàn),然后在開(kāi)正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說(shuō)系統(tǒng)在維護(hù),開(kāi)不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開(kāi)給客戶,下個(gè)季度可以開(kāi)紅字了我在開(kāi)回紅字普通發(fā)票,我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個(gè)季度開(kāi)了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平,這樣可以嗎?
2/318
2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開(kāi)了3000的專(zhuān)用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵?
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來(lái)了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說(shuō)收入,費(fèi)用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的工程,合同上面是不是必須注明價(jià)格,比如中間有20元的利潤(rùn)空間,上稅要怎么算,還有企業(yè)所得稅這個(gè)是怎么算的。我了解清楚好給客戶報(bào)價(jià)簽訂合同。
1/692
2017-03-28
老師你好,我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過(guò)了5年期,如果今年稅前利潤(rùn)的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費(fèi)用嗎,謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒(méi)收入只有社保和工資,填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
1/781
2020-04-24
18年12月多計(jì)提了費(fèi)用,已進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),導(dǎo)致少繳納了企業(yè)所得稅,賬務(wù)和稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢?
1/1307
2019-01-11